4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
7
Data de Lançamento: 15/07/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/015-2016
2.152,18
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
2.152,18
1,0000
2.152,18
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
155/003-2016
1.010,90
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.010,90
1,0000
1.010,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/006-2016
220,00
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
7531/2016
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
8295/001-2016
48,85
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
48,85
1,0000
48,85
7382/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
8208/000-2016
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
600,00
1,0000
600,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/046-2016
15.341,86
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JUNHO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
15.341,86
1,0000
15.341,86
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/007-2016
505,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - JURÍDICO |
505,00
SV
0,1300
4.000,00
Outros/Não Aplicável
IVONE APARECIDA RIBEIRO
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
064.468.868-88
885
8285/001-2016
105.000,00
1 - DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GHANA, Nº 435 - LOTE 01 - |
QUADRA "L" NO CONJUNTO HABITACIONAL "PARQUE RESIDENCIAL REGISTRO 1" - JARDIM XANGRILÁ - |
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO |
- DECRETO Nº 2.247 DE 01 DE JULHO DE 2016 - PLANEJ. URBANO |
105.000,00
1,0000
105.000,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/005-2016
6.995,45
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - C/C 305-9 CEF |
- TRÂNSITO |
6.995,45
%
7,2400
966,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/007-2016
250,16
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
250,16
1,0000
250,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/006-2016
311,22
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
311,22
1,0000
311,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/007-2016
960,96
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
960,96
1,0000
960,96
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
341
103/006-2016
3.935,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 332-6 CEF - |
JUNHO/16 - SAÚDE |
3.935,00
%
8,3300
472,20
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
389/005-2016
3.171,89
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,96
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - |
MAIO/16 - SAÚDE |
1.644,93
KG
283,1200
5,81
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
7
Vl. Liquidado
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/001-2016
2.734,65
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - MAIO/16 - |
SAÚDE |
2.734,65
KG
470,6800
5,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/006-2016
169,93
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
169,93
1,0000
169,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/011-2016
3.461,80
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
3.461,80
1,0000
3.461,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/006-2016
1.507,54
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS |
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.507,54
1,0000
1.507,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/006-2016
449,74
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
449,74
1,0000
449,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/006-2016
473,57
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III |
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
473,57
1,0000
473,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/006-2016
237,36
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO |
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
237,36
1,0000
237,36
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/004-2016
27.212,97
1 - EXAME DE CALCIO
143,00
SV
55,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
3.248,49
SV
499,0000
6,51
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.239,68
SV
544,0000
11,47
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
72,00
SV
18,0000
4,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I
2.499,64
SV
418,0000
5,98
8 - EXAME DE ACIDO URICO
836,50
SV
239,0000
3,50
9 - EXAME DE CREATININA
1.340,50
SV
383,0000
3,50
10 - EXAME DE TGO
843,50
SV
241,0000
3,50
11 - EXAME DE TGP
847,00
SV
242,0000
3,50
12 - EXAME DE UREIA
1.039,50
SV
297,0000
3,50
13 - EXAME DE SODIO
441,00
SV
126,0000
3,50
14 - EXAME DE POTASSIO
455,00
SV
130,0000
3,50
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.821,30
SV
435,0000
17,98
16 - EXAME DE BETA HCG
74,55
SV
15,0000
4,97
17 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
7
Vl. Liquidado
22 - EXAME DE ABO RH
11,94
SV
6,0000
1,99
23 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. JUNHO/16 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
3,51
SV
1,0000
3,51
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
5580/000-2016
935,56
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou |
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. |
As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
889,60
M²
10,0000
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO |
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
45,96
MT LI
2,0000
22,98
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
7870/001-2016
980,00
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas |
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na |
cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + |
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 4º TA - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
980,00
SV
0,2000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/004-2016
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
5.000,00
1,0000
5.000,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/006-2016
344,88
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
344,88
1,0000
344,88
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/006-2016
289,65
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
289,65
1,0000
289,65
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/006-2016
702,69
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
702,69
1,0000
702,69
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/006-2016
788,91
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
788,91
1,0000
788,91
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/007-2016
895,95
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
895,95
1,0000
895,95
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/005-2016
508,29
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
508,29
1,0000
508,29
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/006-2016
601,83
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
601,83
1,0000
601,83
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/005-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JUNHO/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/006-2016
140,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JUNHO/16 - |
SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/006-2016
343,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
7
Vl. Liquidado
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
SV
4,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REF. |
JULHO/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
121,89
SV
3,0000
40,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/006-2016
200,92
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,92
1,0000
200,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/006-2016
224,53
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
224,53
1,0000
224,53
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/002-2016
14.581,59
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
8.832,00
SV
46,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
5.701,59
SV
27,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
48,00
SV
1,0000
48,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/002-2016 - 01
-403,17
1 - Anulação da Nota nº 5213/2-2016 - MOTIVO: REF. SERVIÇOS NÃO EFETUADOS
-403,17
1,0000
-403,17
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/001-2016
29.931,32
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JUNHO/2016 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
29.931,32
SV
21,5300
1.390,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
490
104/006-2016
1.600,00
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 444-6 |
CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
1.600,00
%
8,3300
192,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/006-2016
183,26
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO |
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
183,26
1,0000
183,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/006-2016
133,90
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C |
624023-0 CEF - SAÚDE |
133,90
1,0000
133,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/006-2016
162,40
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
162,40
1,0000
162,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/006-2016
211,03
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
211,03
1,0000
211,03
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/003-2016
44.883,63
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP JUNHO/2016 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
44.883,63
1,0000
44.883,63
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
6654/000-2016
179,20
1 - SERVIÇO. 04 TROCA PNEU
112,00
HR
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO. DE 04 MONTAGEM PNEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 179,20 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
67,20
HR
0,6000
112,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/006-2016
1.294,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
7
Vl. Liquidado
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.294,60
1,0000
1.294,60
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/002-2016
205,87
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
205,87
1,0000
205,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/007-2016
274,86
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
ASSISTÊNCIA |
274,86
1,0000
274,86
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/007-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/006-2016
3.687,50
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
1,0000
3.687,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/006-2016
1.303,96
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.303,96
1,0000
1.303,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/006-2016
564,51
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
564,51
1,0000
564,51
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/006-2016
2.433,34
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/006-2016
86,22
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
1218/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
739
1897/000-2016
514,50
1 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA
130,50
SV
30,0000
4,35
2 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA E |
CRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O |
PERÍODO DE 06 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
384,00
SV
60,0000
6,40
4636/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
739
5499/000-2016
99,00
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. Em pvc adesivado em aço escovado, medindo 50x35, com 4 |
furos nas laterais de aprox. 3,5mm - PARA USO NO CRAS BLOCO B, CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO |
E CENTRO DA JUVENTUDE - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
3,0000
33,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/002-2016
172,44
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
172,44
SV
2,0000
86,22
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
758
5647/002-2016
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
7
Vl. Liquidado
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: |
Bauru, s / nº. Jardim São Paulo - PARA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/002-2016
162,64
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7101/000-2016
40,02
1 - CONSERTO DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA GEF 6020 DE USO DO CREAS - 30% DE |
DESCONTO - R$ 40,02 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
40,02
HR
0,4900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
7103/000-2016
392,01
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
61,25
HR
0,7500
81,67
2 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO |
DO CRAS ARAPONGAL - 30% DE DESCONTO - R$ 392,01 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
249,91
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7105/000-2016
370,78
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
89,84
HR
1,1000
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV |
1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 30% DE DESCONTO - R$ 370,78 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
280,94
HR
3,4400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
7108/000-2016
439,38
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
339,75
HR
4,1600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO CRAS |
CENTRAL - 30% DE DESCONTO - R$ 439,38 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
39,19
HR
0,4800
81,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/006-2016
721,46
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
721,46
1,0000
721,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/006-2016
246,45
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
246,45
1,0000
246,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/008-2016
462,82
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
462,82
1,0000
462,82
7203/2016
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
861
8196/000-2016
1.200,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O 60º JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR 2016 - |
ESPORTES |
1.200,00
1,0000
1.200,00
4469/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
5434/001-2016
316,06
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
316,06
1,0000
316,06
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
442/000-2016
90,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 15134 - 2734,65
90,24
1,0000
90,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
443/000-2016
104,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 15133/15131 - 3171,89
104,67
1,0000
104,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
444/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1043 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 15/07/2016 ATÉ 15/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
7
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
445/000-2016
267,66
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1042 - 2433,34
267,66
1,0000
267,66
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Julho de 2016.
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